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名  称 市法制办2016年度部门决算
索 引 号 00000001/2017-00047 分  类 财政决算   财政    其他
发布机构 市法制办公室 公开日期 2017-09-21
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市法制办2016年度部门决算

市法制办2016年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 市法制办2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表                                                                                                                         

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市法制办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

(一)统筹规划、综合协调、督促指导全市依法行政工作,拟定并组织实施全市依法行政和工作计划,调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出具体措施和工作建议。

(二)承担市政府的法律顾问职责,对市政府的重大改革、经济贸易等涉法事务提出意见和建议;联系商事仲裁机构;为机关部门及相关单位提供所需法律指导。

(三)编制市政府年度规范性文件制定计划,督促、指导、组织有关部门实施。

(四)负责起草或组织起草市政府重要规范性文件,对报送市政府审议的规范性文件草案和重大行政决策草案进行合法性审查;负责建立实施市政府规范性文件调研、听证、专家咨询制度。

(五)承办市政府规范性文件的应用解释,以及清理、修订、汇编、报备等工作;对县(区)政府和市政府各部门规范性文件备案审查;组织或参与对法律、法规、规章和其他规范性文件实施情况的检查、评估;就上级下发的法律、法规和规章征求意见稿提出意见并代为征求意见。

(六)负责行政执法监督工作,拟定行政执法监督的有关制度和工作计划;协调行政执法中的矛盾或争议;对重大行政处罚、行政许可决定备案审查;协调、指导全市相对集中行政处罚权和推进综合执法等工作;受理对行政执法行为的投诉举报。

(七)核发、管理行政执法(监督)证件,对行政执法人员的执法情况进行监督检查。

(八)承办市政府的行政复议、行政应诉工作,对全市行政复议、行政应诉工作进行业务指导和监督检查;对违反行政复议的行为提出处理意见;承办市政府行政赔偿、行政补偿的有关事项。

(九)指导全市政府法制工作,组织开展依法行政、政府法制理论与实践的研究和交流;研究公共行政的法律、法规和规章以及行政执法中带有普遍性的问题,提出完善制度和解决问题的意见。

(十)负责政府法制宣传培训;组织实施对行政执法监督、行政执法和行政复议应诉等人员的培训及考核。

(十一)承担市全面推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作。

(十二)承担市政府行政复议委员会办公室日常工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)内设机构:市法制办设置四个处室,分别为:综合处、法规处、法制协调处(执法监督处)、行政复议处。

(二)  下属事业单位:无。

(三)人员编制情况:本部门有行政编制11个,实有行政人员9人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年度,市政府法制办围绕中心工作,履行依法行政职责,积极谋划、主动作为,推进法治政府建设,为全市经济社会发展提供了优质法制服务。先后被省委宣传部、省法制宣传教育工作领导小组办公室、省司法厅表彰为“2011-2015年全省普法工作先进单位;在全省率先建立新型政府法律顾问制度;法治政府建设市长约谈机制、行政败诉追责机制等工作获得省法制办充分肯定。

一、精心统筹部署,推进依法行政新征程

坚持把依法行政作为政府工作的基本准则,将推进依法行政、建设法治政府纳入经济社会发展和全面深化改革总体规划,统筹谋划和推进。一是清晰思路,确立法治政府建设目标。制定出台《宿迁市贯彻落实法治政府建设纲要(2015-2020年)实施规划》,《宿迁市法治政府建设年度重点工作任务分解》和《2016年全市推进依法行政建设法治政府工作要点》,坚持长期目标引领和年度目标量化相结合,通过目标项目化、项目节点化,确保法治政府建设各项任务落实到位。二是公平公正,开展双创活动加强载体建设在全市开展依法行政示范点创建和公众参与行政程序建设示范创建双创活动,采取公开透明评选机制,通过申报推荐、初审核查、公众评议、专家评审和社会公示等程序,评出9个市级依法行政示范点,宿豫区政府、宿迁地税局被确定为省级公众参与行政程序建设示范单位,形成了示范先行、典型带动、整体推进的工作格局。三是突出重点,开展多形式学法用法活动。根据学法需求,制定年度常务会议学法计划,邀请省、市专家就《法治政府建设纲要(2015-2020年)》、《国有土地房屋征收与补偿条例》及行政审批制度改革、集体土地涉及房屋征收相关政策等内容开展常务会议专题学法活动。7月份与中国政法大学联合举办全市依法行政培训班,组织县区法制机构负责人和市直机关分管领导,系统学习法律法规业务知识,提升领导干部的法治意识。四是创新考核,推动依法行政进程。我办在探索建立了一述三评两公开开放式依法行政评价机制的基础上,制定了《宿迁市法治政府建设(依法行政)考核评估办法》,对考核工作作出了较为完整的程序规定。同时配套制定了《考核评估指标》和《考核评估指标细则》,使考核工作更具操作性。 

二、严格把关审查,提高规范性文件监督管理新高度

坚持文件立、改、废、释并举,推进立法精细化,不断完善与经济社会发展相适应的依法行政制度体系。一是突出重点领域建规立制。按照条件成熟、社会关注、民生需要的原则,围绕城市建设、资源保护、改善民生等热点重点领域,制定规范性文件,充分发挥规范性文件在社会管理中的积极作用。二是突出规范性文件监督管理。完善规范性文件制定程序,健全规范性文件公众意见采纳情况说明与反馈机制,强化文件合法性审查,今年以来,共审核各类行政性文件223件,完成省、市征求意见214件,提出修改建议2000余条。严格落实规范性文件报备制度,及时上报省政府和市人大备案,报备率、及时率、规范率均达到100%三是突出长效机制构建。开展政策文件专项清理活动,对2010-2015年市级层面出台的文件进行专项清理,年内共修改48件、废止45件、宣布失效106件,从源头上保障了制度建设与改革发展的配套衔接。

 三、强化执法监督,推进公正文明执法新台阶

     围绕建立权责统一、权威高效的行政执法体制,落实规范行政执法程序,加强执法队伍建设,坚持严格规范公正文明执法。一是执法权限规范化,实现正本清源。2016年确定为“行政执法质量提升年”,在全市范围内开展行政执法规范化建设。开展行政执法主体资格清理活动,按照“统一安排部署,分级组织实施”的原则,有序开展清理工作。推行执法公示制度,根据“谁履职,谁公示”的原则,要求各执法主体的主要职责;执法的依据、种类、幅度、程序、结果;行政管理相对人依法享有的权利;行政管理相对人的救济途径、方式和期限等;投诉举报的方式和途径等,以及除法律、法规规定应当保密的事项外,都要依法予以公示。将执法公示工作纳入行政执法监督检查、政务公开监督检查和依法行政年度考核。二是执法程序标准化,设定规矩绳墨。依据法律法规编制了《行政执法程序指引》,系统规定了行政执法管辖、回避、立案、调查取证、听证等一般程序原则和具体程序规范,对行政执法中常见的程序风险也作出重点提示。统一全市行政执法文书,对42种基本行政执法文书和3种案卷资料进行统一规范,从根本上解决了我市市场监管领域“三合一”改革后文书亟待合一的问题,促进行政执法主体统一、规范、准确地使用行政执法文书。强化执法程序业务培训,采取以会代训、集中培训、案例实务等形式,组织市直各部门法制处长和执法骨干进行执法业务培训300余人次,培养执法人员程序意识。三是行政裁量基准化,确保不越雷池。规范行政处罚基准,在全市下发《关于进一步规范行政处罚裁量基准的通知》,要求各行政执法部门梳理相关的行政处罚依据,并对经常涉及的违法行为进行分析,对照行政处罚标准逐一细化、量化,制定具体的行政处罚标准。建立行政处罚基准动态调整机制,要求市级45个行政执法主体,紧密结合本系统机构职能调整情况,法律、法规、规章的立、改、废情况及行政执法实践中发现的问题,及时对本部门已经制定实施的行政处罚裁量基准进行全面修订规范。建立行政执法案例指导制度,每年编纂典型负面案例,警示和规范行政执法中自由裁量行为。四是执法体制整合化,消除多头执法。开展相对集中行政处罚权试点,骆马湖旅游度假区执法主体资格得到省政府批准,解决了长期以来度假区范围执法空白的问题。统筹推进集中高效审批、综合行政执法、分类监管等改革,有序推进交通运输、农林和公共卫生等三大领域综合执法改革,打造综合指挥调度平台,充分利用互联网技术,实现互联网+执法

四、瞄准高点定位,开启政府法律顾问新模式

20158月成立以政府法制人员为主体,吸收专家和律师参加的市政府新型政府法律顾问委员会以来,围绕人员产生、服务方向、绩效考核等方面入手,不断健全运行管理机制,法律顾问工作逐步走向规范化、成熟化,形成了具有宿迁特色的新型政府法律顾问模式。一是制度建设体系化,形成机制保障。制定出台《关于推动建立新型政府法律顾问制度的意见》、《宿迁市人民政府法律顾问委员会工作规则》、《宿迁市人民政府法律顾问工作评价办法(试行)》、《关于开展政府法律顾问建议工作的意见》等系列文件,建立了涵盖人员选任、工作推进、服务保障等各项制度,确保了政府法律顾问工作有规可依、有据可循。二是人员管理分类化,做到才尽其用。根据政府法律顾问的工作性质和专业特长,把政府法律顾问服务的领域和对象划分为行政执法类、行政政策类、行政诉讼类、经济类、金融类、民事诉讼类,遇到不同问题分类交办,实现服务内容专业化。今年以来,市政府法律顾问先后为市政府重大行政决策、行政合同、法律风险评估等提供法律服务事项58项,提供意见建议200余条。三是工作推进规范化,实现成果转化。建立法律顾问工作台账管理制度,做到一事一记,一次一记,年终将法律顾问提供的法律建议装订成册。建立法律顾问建议工作制度,要求法律顾问每半年从行政执法、行政改革、行政决策等政府行政、经济管理事项或社会热点、重点问题提交法律建议,法律顾问委员会办公室核查、整理、编印后,报市政府领导参阅。建立法律顾问工作例会制度,每半年召开一次法律顾问委员会全体会议,法律顾问委员会办公室就半年工作进行汇报,法律顾问就有关问题进行专题研讨,市政府主要领导和分管领导列席,与法律顾问进行深入探讨,形成良好的互动氛围和成果转换。

五、畅通诉求渠道,健全化解矛盾纠纷新机制

坚持畅通群众利益协调、权益保障渠道,构筑全方位社会矛盾纠纷排查机制,着力预防和减少矛盾纠纷发生。一是拓宽行政复议受理渠道。在全市115个乡镇(街道)设立行政复议基层受理点,在全省率先实现行政复议基层受理点乡镇全覆盖,定期组织联络员进行业务培训,并配备相关法律书籍,通过下移行政复议受理环节,践行“复议为民”理念。今年以来,全市行政复议机关共受理行政复议案件256件,法定结案率100%二是强化调解网络建设。建立矛盾纠纷信息网络资源共享机制,构建行政调解与人民调解、司法调解相衔接的大调解联动机制,健全社会矛盾源头预防和调处化解综合机制,引导公民、法人和其他组织依法表达诉求、维护权益、解决纠纷。三是落实行政败诉追责机制。2014年以来,共对72起行政败诉案件的责任人依法依纪进行追责,警示各级党员干部敬畏法律、依法办事。通过强化行政监督问责,强化权力监督,做到权力行使到哪里、监督就跟进到哪里,确保监督无处不在,倒逼权力规范运行。

 六、明确目标方向,科学谋划来年工作新气象

    一是按照“职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信”的法治政府建设要求,深入推进依法行政,落实政府常务会议学法制度,进一步提升领导干部运用法治思维和法治方式解决实际问题的能力;完善法治政府建设考评机制,优化考评环节,切实提高考评工作的针对性和实效性;开展政府顾问法律建议成果转化工作;落实《宿迁市重大行政决策程序规定》,督促各县区政府和市各有关部门建立和完善行政决策规则和程序,严格规范重大行政决策行为。

二是按照“突出重点、法制统一、科学立法”的原则,紧紧围绕“十三五”期间我市的经济社会发展需要,创新建立政府立法工作机制,准确把握立法宗旨,坚持立法决策与改革决策相统一、相衔接,体现地方特色,突出重点领域立法,科学编制立法计划,为全面深化改革提供制度保障,以高质量的政府立法,加快推动法治政府建设,不断提升城市软实力和长远竞争力。对事关经济社会发展全局和涉及人民群众切身利益的规范性文件施行满2年组织评估,对2015年度公布的规范性文件开展评估工作,根据评估情况及时提出修改或废止建议。

三是按照“精简统一效能、执法重心下移”的原则,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。强化事中事后监管,严格落实随机抽查检查对象、随机选派检查人员的双随机监管机制。进一步推动城市管理领域相对集中行政处罚权向建制镇延伸;做好骆马湖旅游度假区相对集中处罚权工作,理顺执法体制,完善领导机制,建立与相关执法部门的沟通协调机制,确保相对集中处罚权工作规范高效运行。

四是按照应收尽收、能收则收的原则,100%受理符合受理条件的复议申请;统一行政复议申请的审查受理标准、工作流程,加强对行政复议受理工作的指导、监督;组织开展重大、疑难、复杂行政复议案件听证和专家论证,进一步提高行政复议办案质量;开展形式多样的行政复议办案人员和各乡镇行政复议受理点工作人员培训;完善行政调解制度,确定行政调解的范围、领域、程序,推进工作规范,提升行政调解效力。

第二部分 市法制办2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:

2016年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

234.4 

一、一般公共服务支出

29

184.2 

一、基本支出

52

143.3 

  其中:政府性基金

2

0 

二、外交支出

30

0 

二、项目支出

53

40.9 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

31

0 

三、上缴上级支出

54

0 

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

32

0 

四、经营支出

55

0 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

33

0 

五、对附属单位补助支出

56

0 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

34

0 

 

 

 

六、其他收入

7

64.4 

七、文化体育与传媒支出

35

0 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0 

 

 

 

本年收入合计

24

298.8 

本年支出合计

57

184.2 

用事业基金弥补收支差额

25

0 

    结余分配

58

0 

    年初结转和结余

26

0 

    年末结转和结余

59

114.6 

 

27

 

 

60

0 

总计

28

298.8 

总计

61

298.8 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

298.8

234.4

0

0

0

0

64.4

 

 201

一般公共服务支出

298.8

234.4

0

0

0

0

64.4

 

 20103

政府办公室及相关机构事务

298.8

234.4

0

0

0

0

64.4

 

 2010301

行政运行

208.8

144.4

0

0

0

0

64.4

 

 2010305

专项业务活动

70

70

0

0

0

0

0

 

 2010307

法制建设

20

20

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<![endif]> <![endif]>

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

184.2

143.3

40.9

0

0

0

201

一般公共服务支出

184.2

143.3

40.9

0

0

0

20103

政府办公室及相关机构事务

184.2

143.3

40.9

0

0

0

2010301

行政运行

143.3

143.3

0

0

0

0

2010305

专项业务活动

25.5

0

25.5

0

0

0

2010307

法制建设

15.4 

0 

15.4 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

234.4

一、一般公共服务支出

31

184.2

184.2

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

 

3

0

三、国防支出

33

0

0

0

 

 

4

0

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

 

5

0

五、教育支出

35

0

0

0

 

 

6

0

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

 

7

0

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

 

8

0

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

 

9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

 

 

10

0

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

 

11

0

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

 

12

0

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

 

13

0

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

 

14

0

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

 

15

0

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

 

16

0

十六、金融支出

46

0

0

0

 

 

17

0

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

 

18

0

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

 

19

0

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

 

20

0

二十、粮油物资储备支出

50

00

0

0

 

 

21

0

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

 

22

0

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

 

23

0

二十三、债务付息支出

53

0

 

0

 

本年收入合计

24

234.4

本年支出合计

54

184.2

184.2

0

 

 

25

0

 

55

 

 

0

 

年初财政拨款结转和结余

26

0

年末财政拨款结转和结余

56

50.2

50.2

0

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0

基本支出结转

57

1.1

1.1

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

项目支出结转和结余

58

49.4

49.1

0

 

 

29

0

 

59

 

 

0

 

收入总计

30

234.4

支出总计

60

234.4

234.4

0

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:

 

2016

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

184.2

143.3

40.9

 

201

一般公共服务支出

184.2

143.3

40.9

 

20103

政府办公室及相关机构事务

184.2

143.3

40.9

 

2010301

行政运行

143.3

143.3

0

 

2010305

专项业务活动

25.5

0

25.5

 

2010307

法制建设

15.4

0

15.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<![endif]>

 

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

101.9 

302

商品和服务支出

25.8 

310

其他资本性支出

1.9 

30101

  基本工资

24.5 

30201

  办公费

1.6 

31001

  房屋建筑物购建

0 

30102

  津贴补贴

50.1 

30202

  印刷费

0.8 

31002

  办公设备购置

1.9 

30103

  奖金

19.4 

30203

  咨询费

0 

31003

  专用设备购置

0 

30104

 其他社会保障缴费

5.7 

30204

  手续费

0 

31005

  基础设施建设

0 

30106

  伙食补助费

2.2 

30205

  水费

0 

31006

  大型修缮

0 

30107

  绩效工资

0 

30206

  电费

0 

31007

  信息网络及软件购置更新

0 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0 

30207

  邮电费

0.4 

31008

  物资储备

0 

30109

  职业年金缴费

0 

30208

  取暖费

0 

31009

  土地补偿

0 

30199

 其他工资福利支出

0 

30209

  物业管理费

0 

31010

  安置补助

0 

303

对个人和家庭的补助

13.7 

30211

  差旅费

4.3 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0 

30301

  离休费

0 

30212

 因公出国(境)费用

0 

31012

  拆迁补偿

0 

30302

  退休费

0 

30213

  维修()

0 

31013

  公务用车购置

0 

30303

  退职(役)费

0 

30214

  租赁费

0 

31019

  其他交通工具购置

0 

30304

  抚恤金

0 

30215

  会议费

0 

31020

  产权参股

0 

30305

  生活补助

0 

30216

  培训费

0 

31099

  其他资本性支出

0 

30306

  救济费

0 

30217

  公务接待费

0 

304

对企事业单位的补贴

0 

30307

  医疗费

0 

30218

  专用材料费

0 

30401

  企业政策性补贴

0 

30308

  助学金

0 

30224

  被装购置费

0 

30402

  事业单位补贴

0 

30309

  奖励金

0 

30225

  专用燃料费

0 

30403

  财政贴息

0 

30310

  生产补贴

0 

30226

  劳务费

1.4 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0 

30311

  住房公积金

12.3 

30227

  委托业务费

0 

307

债务利息支出

0 

30312

  提租补贴

0 

30228

  工会经费

1.8 

30701

  国内债务付息

0 

30313

  购房补贴

0 

30229

  福利费

0.7 

30707

  国外债务付息

0 

30314

  采暖补贴

0 

30231

公务用车运行维护费

0 

399

其他支出

0 

30315

  物业服务补贴

0 

30239

  其他交通费用

9.3 

39906

  赠与

0 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0 

30240

  税金及附加费用

0 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.1 

 

 

 

人员经费合计

115.6 

公用经费合计

27.7 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

编制单位:

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

184.2 

143.3 

40.9 

 

201

一般公共服务支出

184.2 

143.3 

40.9 

 

20103

政府办公室及相关机构事务

184.2 

143.3 

40.9 

 

2010301

行政运行

143.3 

143.3 

0 

 

2010305

专项业务活动

25.5 

0 

25.5 

 

2010307

法制建设

15.4 

0 

15.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<![endif]>

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:

 

 

2016

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

101.9 

302

商品和服务支出

25.8 

310

其他资本性支出

1.9 

30101

基本工资

24.5 

30201

办公费

1.6

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

50.1 

30202

印刷费

0.8

31002

办公设备购置

1.9

30103

奖金

19.4 

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

5.7

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

2.2

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

0.4

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

13.7

30211

差旅费

4.3

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

0

30213

维修()

0

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

31020

产权参股

0

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

0.8

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

1.4

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

12.3

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

1.8

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0.7

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

9.3

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.7 

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.1

 

 

 

人员经费合计

115.6 

公用经费合计

27.7 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:

 

2016年度

 

 

单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2 

0 

0 

0 

0 

1.2 

3.6 

12.3 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

 0

因公出国(境)人次数()

 0

 

 

公务用车购置数()

 0

公务用车保有量()

 0

 

 

国内公务接待批次()

 5

国内公务接待人次()

 67

 

 

国(境)外公务接待批次()

 0

国(境)外公务接待人次()

 0

 

 

召开会议次数()

 5

参加会议人次()

 140

 

 

组织培训次数()

 5

参加培训人次()

 197

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

<![endif]> <![endif]>

政府性基金财政拔款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开11

 

编制单位:

 

2016

金额单位:万元

 

 

行次

机关运行经费支出决算

 

经济分类编码

经济分类名称

 

  

 

1

 

                  

1

27.7 

 

302

商品和服务支出

2

25.8 

 

30201

  办公费

3

1.6 

 

30202

  印刷费

4

0.8 

 

30203

  咨询费

5

0 

 

30204

  手续费

6

0 

 

30205

  水费

7

0 

 

30206

  电费

8

0 

 

30207

  邮电费

9

0.4 

 

30208

  取暖费

10

0 

 

30209

  物业管理费

11

0 

 

30211

  差旅费

12

4.3 

 

30212

  因公出国(境)费用

13

0 

 

30213

  维修(护)费

14

0 

 

30214

  租赁费

15

0 

 

30215

  会议费

16

0 

 

30216

  培训费

17

0.6 

 

30217

  公务接待费

18

0.8 

 

30218

  专用材料费

19

0 

 

30224

  被装购置费

20

0 

 

30225

  专用燃料费

21

0 

 

30226

  劳务费

22

1.4 

 

30227

  委托业务费

23

0 

 

30228

  工会经费

24

1.8 

 

30229

  福利费

25

0.7 

 

30231

  公务用车运行维护费

26

0 

 

30239

  其他交通费用

27

9.3 

 

30240

  税金及附加费用

28

0 

 

30299

  其他商品和服务支出

29

4.1 

 

304

对企事业单位的补贴

30

0 

 

307

债务利息支出

31

0 

 

310

其他资本性支出

32

1.9 

 

399

其他支出

33

0 

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表

 

 

 

 

 

公开12

 

编制单位:

 

2016

 

金额单位:万元

 

项目