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名  称 宿迁市水务局2016年度部门决算
索 引 号 014319450/2017-00053 分  类 财政决算   水利、水务    其他
发布机构 市水务局 公开日期 2017-09-21
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宿迁市水务局2016年度部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 宿迁市水务局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 宿迁市水务局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职能

水利局是市人民政府的水行政主管部门,负责全市水资源的开发、利用、配置、节约、保护和治理。是涉水事务的综合管理部门,统一管理全市水务工作。

1.负责贯彻实施《水法》、《防洪法》、《环境保护法》等法律、法规和方针政策;组织草拟全市水务政策,并监督实施;实施依法治水、依法管水。

2.根据本市国民经济和社会发展总体规划,组织编制全市水务发展战略和中、长期规划及年度计划,编制主要河流、湖泊的流域(区域)综合规划,以及水资源保护、防洪、供排水、节水、水土保持等专业规划,并组织实施。组织有关国民经济总体规划中涉水建设项目的论证工作。

3.统一管理本市水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定全市水中、长期供求计划、水量调配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;组织发布全市水资源公报、城市供水公报。管理全市计划用水、节约用水工作。拟定节约用水政策、编制节约用水规划,制定有关标准,并监督实施。负责地下水储量审查和监测工作。

4.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源开发利用保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、湖泊、水库的水量、水质;审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织实施涉水排污申报、登记和排污(水)许可证审批;组织新建涉水项目环境影响评价的预评审;组织发布全市水质监测简报;协助市环保局处理跨县(区)水污染事故。

5.组织、指导水政监察和水行政执法工作;协调并仲裁处理部门间和跨县(区)水事纠纷,管理和指导水行政执法队伍建设。

6.指导全市水利系统财务会计工作;负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督;研究提出有关水的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见;研究水务投入机制和筹资政策;指导全市水利行业国有资产的监督管理工作;指导全市水利多种经营工作。

7.指导全市水工程的基本建设工作;组织编制、审查水工程建设项目建议书和可行性报告;负责组织重点水工程建设项目的实施。

8.组织、指导全市各类水工程设施、水域及其岸线的管理与保护;组织实施主要河道、流域、水域的综合治理、开发利用和经营管理;组织建设和管理具体控制性或跨县(区)的重要水工程。

9.管理和指导全市农村水利工作;协调农田水利基本建设;指导节水灌溉和乡镇供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面的工作以及丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务体系建设。

10.负责机关和局属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作和全市水利行业的职工队伍建设。

11.承担市防汛抗旱指挥部日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要水域、水工程实施防汛抗旱调度。

12、负责管理全市水务方面科技、教育、对外经济技术合作;组织水利科学技术的研究和推广;拟定水务行业地方性的技术质量标准并监督实施;指导水利信息化工作。

13、负责市区排水河道及其排水建筑物与污水处理设施的建设、管理和排污(水)费征收工作。

14、承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

 纳入2016年部门预算编制范围的独立核算单位共9个,其中,按单位性质分类为行政单位1个(内设办公室、督察室、人事处、监察室、基建处、农水处、财审处、水资源处、城市处、行政服务处10个处室);全额事业单位8个;按经费管理方式分为全额拨款9个。预算单位包括水务局机关、市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市淮西水利工程管理处、市新沂河调度工程管理处、市防汛物资储备管理中心、市区水务工程管理处、市水务工程质量与安全监督站、市节约用水办公室。

三、2016年度主要工作完成情况

 (一)坚持安全第一,确保全市安全度汛。今年我市防汛形势复杂多变,前期缺水干旱,在市县(区)防指通力协作下,累计引调水7.6亿方,全力保障了农业灌溉用水需要。随后旱涝急转,遭遇多次强降雨,全市未出现因灾伤亡,无重大财产损失。省政府、省军区、省水利厅等各级领导对我市防汛排涝工作给予了大力支持,市委市政府主要领导专题调研,亲临防汛抢险演练、黄河治理、城区排涝泵站等现场一线,部署安排度汛工作。在历次强降雨中,市防指与各地快速反应,超前预降外围河道水位,及时组织物资人员到位,在最短时间内排除涝水,最大限度减少了灾害损失和影响。

(二)坚持规划为先,推进重点工程建设。西民便河下游段治理可研、南水北调尾水导流工程可研、泗洪县濉河、安东河整治工程、宿豫区路北河整治工程可研等先后完成,为工程建设夯实基础。深入开展骆马湖宿迁大控制三角区利用研究,为城市建设大湖时代奠定基础。牵头负责7项市级重大项目、民生实事,总投资25亿元。每一个重点项目、民生实事都成立分指挥部,以一个项目、一个领导、一套班子、一个计划、一抓到底五个一的工作机制,强力推进工程进度,有力、有序、有效地推动了重点工程建设。全市水利建设完成投资45亿元,4项市级重大项目、3项市政府为民办实事项目按时完成。总投资8.7亿元的黄河故道干河治理工程于618日完成了通水验收,基本完成工程建设。分淮入沂整治工程、沭阳县蔷薇河治理工程、泗洪县老汴河治理工程完成序时进度

(三)坚持服务民生,实现城乡供水一体化。全市共实施26项农田水利工程,完成投资5.4亿元,新(拆)建泵站50余座,衬砌防渗渠道450余千米,疏浚农村河道土方700余万方,配套田间建筑物5800余座,新增有效灌溉面积4.1万亩,节水灌溉面积16.3万亩,旱涝保收高标准农田4.7万亩。宿豫区、宿城区农田水利重点县建设管理工作优秀,分别获得省级300万元资金奖励。狠抓区域供水通村达户工程建设,加大督查力度,强化行政推动,强力推进水源地、水厂、管网、加压泵站等工程建设,完成投入18亿元,新铺供水管网1.1万公里,新扩建5座水厂,新建增压泵站14座,实现了区域供水通水到村率100%、通水达户率90%以上的目标,城乡居民共享同源、同网、同质饮水服务。

(四)坚持环境改善,加强水生态文明建设。全域规划、全域设计、全域配套、全域修复、全域清流的水环境治理理念,推进中心城区古黄河、西民便河等重点河道整治。新建和改造雨污水管网200余公里,完成错漏接改造及入河排污口截流100余处,小区、单位庭院雨污分流改造110个。城市污水集中处理率85.16%综合考核取得全省第四名的好成绩。围绕治水先治污、治污先治管的工作思路,投入3.4亿元,实施马陵河综合整治,实现非雨季污水不入河的目标。严格河湖管理,组建骆马湖水政执法大队,坚持水打陆治综合治理,从源头压缩非法采砂船只生存空间,依法取缔洪泽湖、骆马湖非法砂场18处、非法组装点和非法维修厂10处。全市打击河湖非法采砂共立案225件,暂扣采砂船只128条,处罚没款2500多万元,有       效维护了两湖生态健康。

(五)坚持深化改革,增强水务发展后劲。宿豫区农业水价综合改革试点工作通过建立科学的水价形成 机制、精准的补贴奖励措施、加强农民用水合作组织建设等,取得显著的改革成效,改革经验在全省推广。河湖和水利工程管理范围划定工作全面展开,以县为单位按编制实施方案,明确划界确权的范围、依据、标准,落实总体目标、阶段任务和序时进度要求。沭阳县在全省第一家颁发确权的不动产登记证,高标准通过省级验收。小型水利工程管理体制改革全面推进,在宿城区试点基础上,各地制定方案、落实经费、全面推广,力争2017年上半年完成全部改革任务。工程建设代建制探索取得突破,西民便河整治工程确定了代建单位,为我市首个代建制水利工程。深入开展工管单位达标创建工作,骆马湖岸线管理中心由省三级水管单位创成省一级水管单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分宿迁市水务局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:宿迁市水务局

2016年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

18557.7 

一、一般公共服务支出

29

 

一、基本支出

52

2390.5 

  其中:政府性基金

2

1014.2 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

28387.9 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

812.5 

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

3576.6 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

30689.1 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

71.5 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

22946.9 

本年支出合计

57

30778.4 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

58

 

    年初结转和结余

26

12792.2 

    年末结转和结余

59

4960.7 

 

27

 

 

60

 

总计

28

35739.1 

总计

61

35739.1 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

编制单位:宿迁市水务局

 

 

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

22,946.9

18,557.7

0.0

812.5

0.0

0.0

3,576.6

 

211

节能环保支出

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21103

污染防治

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2110399

  其他污染防治支出

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

212

城乡社区支出

14.2

14.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

14.2

14.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2121499

  其他污水处理费安排的支出

14.2

14.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

213

农林水支出

22,861.3

18,542.1

0.0

742.5

0.0

0.0

3,576.6

 

21301

农业

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130101

  行政运行

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21303

水利

21,823.9

17,504.8

0.0

742.5

0.0

0.0

3,576.6

 

2130301

  行政运行

1,085.3

506.7

0.0

550.5

0.0

0.0

28.0

 

2130304

  水利行业业务管理

400.6

278.3

0.0

122.3

0.0

0.0

0.0

 

2130305

  水利工程建设

17,093.0

14,967.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,126.0

 

2130306

  水利工程运行与维护

934.4

925.1

0.0

0.0

0.0

0.0

9.3

 

2130308

  水利前期工作

255.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

255.2

 

2130309

  水利执法监督

189.0

189.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130311

  水资源节约管理与保护

185.5

21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

164.2

 

2130314

  防汛

634.1

409.4

0.0

69.7

0.0

0.0

155.0

 

2130316

  农田水利

24.0

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130331

  水资源费安排的支出

379.7

139.0

0.0

0.0

0.0

0.0

240.7

 

2130332

  砂石资源费支出

30.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2130399

  其他水利支出

613.3

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

598.3

 

21368

南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2136801

  南水北调工程建设

1,000.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

222

粮油物资储备支出

70.0

0.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

22202

物资事务

70.0

0.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

2220250

  事业运行

70.0

0.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

<![endif]><![endif]>

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:宿迁市水务局

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30,778.4

2,390.5

28,387.9

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

17.9

0.0

17.9

0.0

0.0

0.0

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

14.2

0.0

14.2

0.0

0.0

0.0

2121499

  其他污水处理费安排的支出

14.2

0.0

14.2

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

30,689.1

2,319.0

28,370.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2130101

  行政运行

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

29,651.7

2,281.7

27,370.0

0.0

0.0

0.0

2130301

  行政运行

963.6

963.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2130302

  一般行政管理事务

58.5

58.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2130304

  水利行业业务管理

376.5

364.2

12.3

0.0

0.0

0.0

2130305

  水利工程建设

25,341.5

3.5

25,338.0

0.0

0.0

0.0

2130306

  水利工程运行与维护

902.8

527.1

375.7

0.0

0.0

0.0

2130308

  水利前期工作

137.5

0.0

137.5

0.0

0.0

0.0

2130309

  水利执法监督

189.0

189.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130311

  水资源节约管理与保护

298.5

21.3

277.2

0.0

0.0

0.0

2130314

  防汛

597.7

154.6

443.2

0.0

0.0

0.0

2130316

  农田水利

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

2130331

  水资源费安排的支出

544.3

0.0

544.3

0.0

0.0

0.0

2130332

  砂石资源费支出

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

2130399

  其他水利支出

195.3

0.0

195.3

0.0

0.0

0.0

21368

南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

1,000.0

0.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

2136801

  南水北调工程建设

1,000.0

0.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

222

粮油物资储备支出

71.5

71.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22202

物资事务

71.5

71.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2220250

  事业运行

71.5

71.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

编制单位:宿迁市水务局

 

2016年度

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

17,543.6

一、一般公共服务支出

31

0.0

0.0

0.0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,014.2

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.0

0.0

0.0

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

0.0

0.0

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

17.9

0.0

17.9

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

27,811.6

26,811.6

1,000.0

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.0

0.0

0.0

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

 

本年收入合计

24

18,557.7

本年支出合计

54

27,829.4

26,811.6

1,017.9

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

9,673.0

年末财政拨款结转和结余

56

401.3

383.8

17.6

 

一、一般公共预算财政拨款

27

9,651.7

基本支出结转

57

12.0

12.0

0.0

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

21.3

项目支出结转和结余

58

389.3

371.8

17.6

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

收入总计

30

28,230.7

支出总计

60

28,230.7

27,195.3

1,035.4

 

 

 

<![endif]><![endif]>

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:宿迁市水务局

2016

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

27,829.4

1,753.2

26,076.2

212

城乡社区支出

17.9

0.0

17.9

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

3.7

0.0

3.7

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

3.7

0.0

3.7

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

14.2

0.0

14.2

2121499

  其他污水处理费安排的支出

14.2

0.0

14.2

213

农林水支出

27,811.6

1,753.2

26,058.4

21301

农业

37.3

37.3

0.0

2130101

  行政运行

37.3

37.3

0.0

21303

水利

26,774.2

1,715.8

25,058.4

2130301

  行政运行

507.3

507.3

0.0

2130302

  一般行政管理事务

46.9

46.9

0.0

2130304

  水利行业业务管理

270.5

266.3

4.3

2130305

  水利工程建设

23,970.5

3.5

23,967.0

2130306

  水利工程运行与维护

902.8

527.1

375.7

2130309

  水利执法监督

189.0

189.0

0.0

2130311

  水资源节约管理与保护

21.3

21.3

0.0

2130314

  防汛

409.4

154.6

254.9

2130316

  农田水利

16.5

0.0

16.5

2130331

  水资源费安排的支出

395.0

0.0

395.0

2130332

  砂石资源费支出

30.0

0.0

30.0

2130399

  其他水利支出

15.0

0.0

15.0

21368

南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

1,000.0

0.0

1,000.0

2136801

  南水北调工程建设

1,000.0

0.0

1,000.0

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

<![endif]>

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:宿迁市水务局

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

318.9

302

商品和服务支出

1,356.3

310

其他资本性支出

11.5

30101

  基本工资

82.1

30201

  办公费

7.8

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

150.3

30202

  印刷费

1.6

31002

  办公设备购置

11.5

30103

  奖金

63.5

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

16.1

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

7.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

0.0

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

5.2

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

66.5

30211

  差旅费

2.3

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

23.0

30213

  维修()

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

2.2

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.8

30216

  培训费

5.4

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

10.4

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

0.0

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

2.9

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

32.8

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

3.5

30228

  工会经费

10.4

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

3.9

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

12.4

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

21.7

39906

  赠与

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.3

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,270.0

 

 

 

人员经费合计

385.4

公用经费合计

1,367.8

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

<![endif]><![endif]>

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:宿迁市水务局

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,811.6

1,753.2

25,058.4

213

农林水支出

26,811.6

1,753.2

25,058.4

21301

农业

37.3

37.3

0.0

2130101

  行政运行

37.3

37.3

0.0

21303

水利

26,774.2

1,715.8

25,058.4

2130301

  行政运行

507.3

507.3

0.0

2130302

  一般行政管理事务

46.9

46.9

0.0

2130304

  水利行业业务管理

270.5

266.3

4.3

2130305

  水利工程建设

23,970.5

3.5

23,967.0

2130306

  水利工程运行与维护

902.8

527.1

375.7

2130309

  水利执法监督

189.0

189.0

0.0

2130311

  水资源节约管理与保护

21.3

21.3

0.0

2130314

  防汛

409.4

154.6

254.9

2130316

  农田水利

16.5

0.0

16.5

2130331

  水资源费安排的支出

395.0

0.0

395.0

2130332

  砂石资源费支出

30.0

0.0

30.0

2130399

  其他水利支出

15.0

0.0

15.0

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

<![endif]>

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:宿迁市水务局

 

 

2016

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

318.9

302

商品和服务支出

1,356.3

310

其他资本性支出

11.5

30101

  基本工资

82.1

30201

  办公费

7.8

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

150.3

30202

  印刷费

1.6

31002

  办公设备购置

11.5

30103

  奖金

63.5

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

16.1

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

7.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

0.0

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

5.2

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

66.5

30211

  差旅费

2.3

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

23.0

30213

  维修()

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

2.2

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.8